Внутренний аудит
В 2023 году в фокусе внимания службы внутреннего аудита будут области бизнеса, подверженные существенным рискам, новые проекты и инициативы. Кроме того, служба внутреннего аудита продолжит улучшать методологию и внедрять новые подходы и практики внутреннего аудита.
В Компании действует служба внутреннего аудита — самостоятельное структурное подразделение, функции которого определены Положением о внутреннем аудите. Руководитель службы внутреннего аудита функционально подчиняется председателю Комитета по аудиту Совета директоров, административно — напрямую Генеральному директору.
Комитет по аудиту рассматривает и утверждает политики в области внутреннего аудита и план внутреннего аудита, совместно с руководителем службы внутреннего аудита рассматривает и утверждает ресурсы и бюджет внутреннего аудита, оценивает эффективность деятельности внутреннего аудита.
В течение 2022 года служба внутреннего аудита действовала в соответствии с планом работы внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров.
В 2022 году в соответствии с целями и задачами внутреннего аудита была сформирована команда, обладающая набором необходимых профессиональных компетенций, внутренние нормативные документы приведены в соответствие с международными стандартами и лучшими практиками внутреннего аудита.
В своей деятельности служба внутреннего аудита применяет риск-ориентированный подход. В 2022 году аудиты были направлены на усиление системы внутреннего контроля и повышение операционной эффективности ключевых бизнес-процессов Компании.